——2025年1月23日在惠州市惠阳区第六届人民代表大会 常务委员会第三十一次会议上 区审计局局长 周越男 各位副主任、各位委员: 我受区政府委托,向区六届人大常委会报告2023年度区级预算执行和其他财政收支审计查出突出问题整改情况,请予审议。 2024年7月,区六届人大常委会第二十六次会议听取了《关于惠阳区2023年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,并印发《惠州市惠阳区人民代表大会常务委员会关于惠阳区2023年度区级预算执行和其他财政收支审计工作报告的审议意见》(惠阳常字〔2024〕47号),要求区政府高度重视审计发现的问题,认真分析原因,扎实做好整改工作,并向区人大常委会报告整改情况。现将整改情况汇报如下: 区委、区政府高度重视审计和审计整改工作,进一步强化审计监督管理、提升审计整改成效,更好地服务全区改革发展稳定大局。2024年区委、区政府主要负责同志主持召开区委审计委员会、区政府常务会议及区审计执法联席会议专题听取审计工作情况汇报,通报审计查出问题整改进度,研究部署审计整改工作,有力推动审计机关查出问题整改工作取得实效。 一是强化审计跟踪督办。要求区审计局加强对被审计单位落实整改的跟踪和督促,指导和帮助责任单位对审计查出问题进行分析研判,制定行之有效的措施和整改计划,赴区财政局、区国资事务中心、区自然资源局等单位现场督导重点、难点问题整改进展情况。对到整改期限仍未完成的问题,纳入区委、区政府督查范围,督促相关单位加大工作力度,加强部门协作和上下联动,深化审计成果运用。 二是强化主体责任落实。从总体上看,各有关单位切实承担起审计查出问题整改主体责任,在思想上高度重视、行动上认真落实、以问题整改为契机,健全完善制度机制,促进提升审计整改成效。如,审计指出区环卫事务中心合同履约存在漏洞问题后,区环卫事务中心及时修订考核评分标准并追回相关费用。 三是建立健全长效机制。针对审计查出的行业性、普遍性问题,要求各部门从制度层面进行改革完善,推动实现长治长效。如,针对审计指出有关单位购买中介服务绩效管理制度不健全问题,督促秋长街道、三和街道制定了《关于中介服务与服务质量考核暂行管理办法》,通过细化对服务事项的考核,实现财政资金的规范、科学、高效使用。 据统计,截至2024年11月30日,《关于惠阳区2023年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》指出的105个问题中,立行立改的93个问题已完成整改69个,分阶段整改的12个问题已完成整改6个。其中重点民生项目专项资金使用情况审计查出问题已全部整改完毕。针对目前尚未完全整改到位的30个问题,各有关单位已制定整改方案和工作计划持续推动审计整改落实。 通过整改,各有关单位促进增收节支及规范资金管理共8,298.84万元,其中已上缴财政2,000.37万元、已归还原渠道28.70万元、加快资金拨付到位1,611.56万元、挽回财政损失6.24万元、调整账表3,765.33万元。推动建章立制18项,追责问责2人。 现将《审计工作报告》反映主要问题取得的阶段性整改成果报告如下: 一、财政管理审计查出问题的整改情况 (一)区本级财政管理和其他财政收支审计查出问题的整改情况 1.关于部分非税收入未及时缴入国库,少列当年预算收入,涉及金额1,857.09万元问题。区财政局已于2024年1月将上述非税收入全额入库。该问题已完成整改。 2.关于区财政局审核不严,未发现部分预算单位预算编制不合理、未及时调整预算,涉及金额172.08万元问题。区财政局作为主管部门通过组织2024年度“三保”资金执行情况排查工作,组织预算单位逐项分析原因,提高预算执行有效性。该问题已完成整改。 3.关于国库集中收付管理不够严格问题。区财政局通过省数字财政系统的国库资金清算监控预警功能,每日查看支付业务清算情况,明确国库集中支付有关工作要求,进一步促进严格执行国库集中收付管理。该问题已完成整改。 4.关于部分预算资金未及时分配下达或收回问题。截至2024年11月,区财政局已收回未分配至具体项目的代编预算和支出进度为零的预算项目。该问题正在整改。 (二)区级部门预算执行审计查出问题的整改情况 1.关于部分预算执行不严问题。(1)区城管执法局、区卫生健康局、区环卫事务中心3个预算单位通过建立健全内控制度、召开财务工作会议,要求财务人员加强业务学习,科学制定预算计划、强化预算执行,安排合理支出。该问题已完成整改。区移民办、区文广旅体局及区图书馆3个预算单位会同有关部门全面分析项目推动缓慢的具体原因,研究解决方案,加快推进项目进度。上述责任单位正在整改。(2)关于团区委、区医保局、区城管执法局无预算、超预算列支“差旅费”“会议费”等费用问题,区医保局、区城管执法局项目经费列入2024年度部门预算中,严格按照预算制定的经济分类科目支出。该问题已完成整改。团区委将加强预算管理,在编制2025年及后续年份年度预算前科学安排各项资金支出,提前细化好各项经济分类科目金额,严格按照预算制定的经济分类科目支出。该问题正在整改。 2.关于部分专项资金管理不规范问题。(1)关于专项资金拨付使用管理不严,区财政局向不具备开工条件的项目下达资金,部分项目资金沉淀在乡镇财政所,涉及金额596.38万元问题。目前“三峡移民房屋质量重建”项目仍在开展中,截至2024年11月已拨付金额97.61万元。该问题正在整改。(2)关于个别专项资金使用不合理问题。区城管执法局通过召开会议部署研究、劳务派遣机构重新发布招聘公告、严格审核新招聘人员的职业资格,同时对已招聘人员中未达到职业资格的专业技术岗位类别人员进行调整,2024年8月已将4名学历、专业不符合要求的服务人员调整至普通岗位,另将4名人员退回第三方公司。该问题已完成整改。(3)关于部分项目专项资金未专款专用问题,区卫生健康局于2024年5月印发《惠州市惠阳区卫生健康系统专项资金管理制度》,今后将严格执行专项资金使用管理相关规定,确保专款专用。该问题已完成整改。(4)关于部分结转的专项资金未及时上缴财政涉及金额67.96万元问题。截至2024年11月,三和街道未及时结余资金已上交财政31.65万元,其他专项资金支出36.31万元已调账处理。该问题已完成整改。 3.关于部分政府采购程序不规范问题。(1)区文广旅体局修订了《惠阳区文化广电旅游体育局自主采购制度》等,将重大项目安排和大额度资金的使用及时纳入集体决策事项,加强政府采购项目全过程监管。(2)区卫生健康局制定了《惠阳区卫生健康建设工程项目管理办法(试行)》、举办卫健系统项目建设管理学习暨政府采购及招标规范培训,加强工程项目规范化管理。(3)区自然资源局对2024年档案库房消防维护保养项目等应在广东省网上中介超市采购的项目已按规定在中介超市进行采购。该问题已完成整改。 4.关于部分合同管理不规范问题。(1)部分合同签订不规范,一是部分合同的绩效考核内容设定不规范问题。区环卫事务中心对现行的《惠州市惠阳城区(淡水、秋长街道)清扫保洁及垃圾收集清运服务项目检查考核评分标准》《惠阳区辖区河道保洁服务项目检查扣分标准》进行了修订,同时追回2024年1至3月的相关费用6.24万元。该问题已完成整改。二是部分合同预付款和质保金未约定或约定不合理问题。区自然资源局2024年的工程项目合同已按规定设定合同工程预付款和预留保证金比例。该问题已完成整改。三是部分合同签订不及时问题。区卫生健康局修订了《惠州市惠阳区卫生健康局合同管理制度》,同时召开了工作会议并组织学习,进一步规范合同签订管理工作。该问题已完成整改。(2)未按合同约定付费问题,一是区文广旅体局2个项目未达合同约定条件提前付款,涉及提前支付金额83万元问题,目前已排查与区旅游协会签订的合同实际履行情况和结余情况,沉淀资金已完成支付。该问题已完成整改。二是三和街道2个项目未按合同绩效考核约定扣费,涉及多支付服务金额8.26万元问题。截至2024年11月已收回多付款项。该问题已完成整改。(3)部分合同履约监管不严问题。一是区环卫事务中心在本期渗滤液处理项目中严格要求配足人员并纳入日常考核,同时在签订下一期合同时将人员配备纳入绩效考核。该问题已完成整改。二是市第六人民医院对合作经营的便民药房,准备按协议提交仲裁,目前正在采购律师代理服务中。该问题正在整改。 (三)绩效管理审计查出问题的整改情况 1.关于绩效管理制度不健全问题。秋长街道、三和街道制定了《关于中介服务与服务质量考核暂行管理办法》,通过细化对服务事项的考核,实现财政资金的规范、科学、高效使用。该问题已完成整改。 2.关于部分项目绩效考核目标设置不合理、个别部门整体预算绩效考核目标设置不合理、部分项目绩效目标调整不及时问题。秋长街道、区自然资源局、区城管执法局、区人社局严格按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的规定,结合部门的职能及发展规划、年度工作计划、中期财政规划科学绩效目标,及时调整绩效目标,确保预算绩效目标设置真实科学合理。该问题已完成整改。 3.关于部分绩效评价工作不规范问题。(1)区医保局已按2023年绩效自评报告要求落实整改,根据市医保局提供的2023城乡居民基本医疗保险项目绩效自评信息指标评分表,结合居民医保政策,已于2024年3月提交区财政局。(2)区卫生健康局已于2024年4月召开项目办的工作会议强调绩效评价管理工作,并在“2021-2024年惠阳区第二人民医院新建项目(一期)”绩效自评报告中对2023年度绩效目标进行合理评分评价,详细分析得分偏差原因,明确未完成的绩效目标并提出改进建议。(3)区自然资源局在申报2025年部门预算项目时已合理设置绩效指标,今后将严格落实《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》有关规定,结合部门的职能及发展规划等,切实加强自评结果的整理、科学合理地开展绩效自评分析。区医保局、区卫生健康局、区自然资源局已完成整改。(4)区文广旅体局将加强专项资金项目支出绩效评价管理,拟于2024年度结束后对后续年度的项目开展绩效评价工作。该问题正在整改。 二、重点民生项目专项资金审计查出问题的整改情况 (一)社会捐赠资金财务收支审计查出问题的整改情况 1.关于区慈善总会对受政府委托管理的社会捐赠资金项目未建立项目管理制度,未明确项目管理责任以及跟踪落实具体措施等问题。区慈善总会制定了《惠州市惠阳区慈善总会项目管理制度》,制度明确了对项目实施情况进行全过程监管的职责及跟踪落实具体措施,及时掌握项目实施情况。该问题已完成整改。 2.关于区慈善总会和区农业农村水利局对部分定向用于村庄建设等捐赠款使用督促力度不够,部分项目资金闲置长达2年未及时使用并发挥效益,涉及金额216万元问题。区慈善总会已于2024年5月将涉及的项目拨付完毕用于美丽乡村建设工程。该问题已完成整改。 (二)就业补助专项资金投入使用绩效审计查出问题的整改情况 1.关于审核发放专项资金不严的问题。区人社局向不符合要求的3名灵活就业人员发放补贴,涉及0.44万元,审计指出后全部款项已经退回规定账户。该问题已完成整改。 2.关于专项资金未发挥效益问题。区人社局积极落实人才政策,截至2024年11月,共组织征集三批就业见习岗位,共面向区内31家企事业单位征集高校毕业生就业见习岗位1,312个,组织272名高校毕业生到岗参加就业见习,138人领取补贴,领取金额约58.48万元。该问题已完成整改。 三、重大投资项目审计查出问题的整改情况 (一)冬修水利项目设计编审情况跟踪审计查出问题的整改情况 1.关于区农业农村水利局对冬修水利项目统筹管理不到位,存在项目筛选模式不够科学合理、选取依据不充分以及项目底数不清问题。区农业农村水利局制定了《惠阳区冬修水利项目筛选工作方案》,加强项目统筹管理,对项目需求进行全面摸排与统计,联合镇村开展现场踏勘工作,按照轻重缓急原则制定项目计划,并加强分析论证,优化项目筛选模式,确保立项项目依据充分。该问题已完成整改。 2.关于区农业农村水利局对冬修水利项目前期造价控制不到位,部分设计文件内容不合理导致项目送审预算高于项目总投资估算金额7.42万元,违反政府投资项目前期投资控制中逐环节依次控制总投资规定问题。区农业农村水利局在审计期间已调整了项目预算送审金额,调整后满足投资控制要求。同时组织业务学习,要求内部工作人员吸取教训,增强投资控制意识,今后严格按照政府投资项目管理相关要求编审造价文件。该问题已完成整改。 3.关于区农业农村水利局违反工程建设基本程序,未按规定组织冬修水利项目施工图设计文件审查工作,且部分建设内容存在先施工后立项,涉及预算金额93万元问题。区农业农村水利局在审计期间已聘请第三方审图单位进行了施工图审查工作,并召开业务会对审计指出问题进行通报研究,要求业务人员吸取教训,严格按照政府投资项目管理要求开展项目建设管理,杜绝再次出现类似问题。该问题已完成整改。 4.关于区农业农村水利局对设计文件编审工作监管不到位,设计文件存在深度不符合规定、内容不全面不准确、未考虑实际情况以及编制错误,涉及预算金额278.90万元问题。区农业农村水利局在审计期间针对审计指出问题组织参建单位进行复核,修改完善了施工图设计文件,对多计预算金额问题进行了修正,并聘请第三方审图单位对修改后的施工图设计文件进行了审查,确保设计内容符合规定要求。该问题已完成整改。 (二)三和街道御和路改造提升工程结算审计查出问题的整改情况 1.关于设计变更不符合规定问题,三和街道未按规定及合同约定办理设计变更审批便组织施工,涉及变更12项,金额1,149.18万元问题。其中,个别变更内容不够科学合理,存在财政资金损失浪费风险,涉及金额74.26万元。审计指出问题后,三和街道在审计期间制定了《惠阳区三和街道办事处建设项目管理实施办法》,进一步明确了设计变更的申请审批程序,并组织业务人员进行学习。但针对审计提出的涉嫌多计绿化工程弃置费用35.42万元问题,仍未按审计整改要求进行全面核实,财政资金损失风险仍然存在。该问题正在整改。 2.关于合同履行监管不严问题。三和街道完善了内控制度建设,加强了对内部业务部门的教育培训,按合同约定扣回了设计单位、监理单位以及造价审核单位等企业的服务费用共计7.10万元。该问题已完成整改。 3.关于工程结算审核不严,涉及多计多付工程款165.13万元问题。三和街道组织工程结算审核单位对多付工程款问题进行核实确认,发出函件要求施工方退回多付工程款165.13万元,截至目前施工方已退回20万元,仍欠款145.13万元。该问题正在整改。 (三)其他工程项目建设管理审计查出问题的整改情况 1.关于工程管理内控制度不完善问题。秋长街道印发了《惠阳区人民政府秋长街道办事处房屋建筑和市政基础设施工程招标投标“评定分离”内控管理工作指引》,完善工程造价限额管理与招投标评定分离相关制度。该问题已完成整改。 2.关于工程建设程序不规范问题。区文广旅体局挺秀书院修缮工程预算未经财政审核便签订施工合同,且施工合同金额超出建安费概算金额6.15万元。区文广旅体局已根据实际情况正与施工单位协商修订合同。该问题正在整改。 3.关于部分工程项目未按图施工问题。关于三和街道第三净水厂BOT项目部分工程、区文广旅体局挺秀书院修缮工程未按图施工,涉及多计金额32.37万元问题。整改责任单位一是加强工程建设管理,实事求是对待工程建设当中的变更事项,协调施工单位、监理单位和区财政局严格按照工程实际建设情况进行结算。二是对涉及项目的设计费用按照合同约定和收费标准进行逐一核实结算。该问题正在整改。 4.关于对参建单位合同履行监管和违约行为处罚不到位问题。(1)区卫生健康局对其统筹监管的区第二人民医院新建项目(一期)施工单位主要管理人员未按合同约定随意变更的行为监管不到位,且对上述违约行为未按合同约定进行处罚问题。区卫生健康局已对全过程咨询单位变更总监理工程师的违约行为进行处理。其中,对被更换的项目主要负责人雷某侠,处2年内拒绝其承建惠阳区卫生健康局项目的处理;对华春建设工程项目管理有限责任公司处合同价0.2%的违约金2.70万元;对施工单位广东省第四建筑工程有限公司擅自更换项目技术负责人的违约行为进行处理,处以违约金2.99万元。该问题已完成整改。(2)秋长街道对部分污水管网工程等项目施工单位派出人员的执业资质及专业履职能力等监管不到位,未按合同约定追究违约责任问题。秋长街道于2024年3月向施工单位发出告知函,要求相关单位逐一进行现场核实并上报核实结果,仍未追究违约责任。该问题正在整改。(3)三和街道未按《特许经营协议》约定对惠阳城区第三净水厂BOT项目融资及资金到位和使用情况、项目建设进度、工程质量安全防范措施等进行全过程监管,也未对投资建设情况开展定期评估问题。三和街道制定了《三和街道办事处城市建设工作领导小组会议制度(试行)》,规范三和街道建设项目管理制度。该问题已完成整改。 5.关于部分工程项目完工后续管理不到位问题。秋长街道2个政府投资项目建设完工后,部分道路及园林绿化等工程被周边企业经营者长期占用问题,已于2024年11月拆除占用道路上的建筑设备。该问题已完成整改。 四、国有资产管理审计查出问题的整改情况 (一)区属企业国有资产审计查出问题的整改情况 1.关于区城投集团投融资制度未有效落实问题。区城投集团2024年9月以来对外融资严格按照内控制度规定进行有效的融资机构三方比选,并组织员工对投融资制度的执行进行培训。该问题已完成整改。 2.关于区城投集团国有资产经营管理不规范问题。(1)关于部分国有资产出租收益未及时收回,涉及租金140.16万元问题。截至2024年11月,已收回8户承租户租金54.02万元,3户已向法院申请立案起诉,涉诉金额60.85万元,另外2户欠租户涉及租金约25.29万元,已提交经营困难延迟或分期缴清租金承诺书。该问题正在整改。(2)5个受纳场现场管理不规范问题,截至2024年11月,1个受纳场已封场,4个受纳场已安装视频监控并接入惠阳智慧城管平台。该问题已完成整改。 3.关于区城投集团下属区科创管理公司产业投资引导基金效益不佳问题。科创管理公司于2024年9月召开会议梳理清楚各方责任,督促各方完成应尽责任,并于同日发函督促产业投资引导基金管理人尽快对剩余资金做出安排,对已投资的资金采取最合适的退出策略。该问题正在整改。 4.关于区城投集团内控制度不够健全,且部分内控制度未严格执行问题。(1)关于未建立担保、内部资金调度制度问题,区城投集团制定了《惠州市惠阳区城市建设投资集团有限公司内部资金调拨管理办法(试行)》《惠州市惠阳区城市建设投资集团有限公司担保管理办法(试行)》。该问题已完成整改。(2)部分内控制度制定不合理问题,①2024年9月区城投集团总经理办公会议审议通过,废止了不符合实际执行情况的经营性物业租赁管理细则,按新的《惠州市惠阳区城市建设投资集团有限公司经营性物业管理办法》执行招租程序,并指定专人负责。②区城投集团参照相关法律法规和上级规定,修订《总经理办公会议事规则》《惠州市惠阳区城市建设投资集团有限公司会计核算管理办法》,并已于2024年10月印发执行。该问题已完成整改。(3)部分内控制度未严格执行问题。区城投集团已结合实际工作情况修订原内控制度,并按新修订的《惠州市惠阳区城市建设投资集团有限公司会计核算管理办法(修订)》严格执行。该问题已完成整改。 (二)区级行政事业单位国有资产管理审计查出问题的整改情况 1.关于部分固定资产核算不准确问题。(1)秋长街道未结转入公共基础设施科目的15座污水处理设施,经核实属于应急临时污水处理设施,将直接接入城区污水管网,不纳入本单位长期资产管理。(2)区卫生健康局在审计期间已按整改要求对已投产使用的资产及时转资并计提折旧、摊销。上述责任单位已完成整改。(3)三和街道拟请第三方对19项需转固定资产的工程项目编制竣工财务决算报表,目前进行三方询价中。该问题正在整改。 2.关于未按规定登记固定资产问题。(1)市第六人民医院已制定了《接受公益事业捐赠管理办法》,将2023年接受捐赠的资产按要求入库并计提折旧,已完成资产全面清查工作。(2)区委党史办、区卫生健康局、区融媒体中心完成全面梳理单位的资产情况,加强资产日常管理,做好资产建账、核算、登记及管理工作。上述责任单位已完成整改。 3.关于部分报废资产处理不及时问题。(1)截至2024年11月区融媒体中心已完成两批共计84万元固定资产报废,接下来将拟定报废计划,逐步对待报废固定资产进行报废。(2)关于市第六人民医院待报废资产处置进度较慢问题。市第六人民医院修订《固定资产管理办法》,全面核查待处置资产并按相关规定开展处置流程,报废申请已按程序报送至区财政局审批。该问题正在整改。 4.关于国有资产出租收入管理不到位问题。(1)关于秋长街道7处国有资产出租收益未及时收回问题,截至2024年11月已收回79.37万元,剩余3处物业欠租46.17万元,通过诉讼手段加快催收中。该问题正在整改。(2)市第六人民医院制定了《惠州市第六人民医院房屋出租管理办法》,截至2024年11月所涉及物业均已停止出租,并在后续的房屋出租工作中,严格按照国家有关规定及医院房屋出租管理办法落实出租工作。该问题已完成整改。 5.关于公务用车管理不规范问题。(1)秋长街道采购的特种专业技术用车未经区财政部门以及公务用车主管部门审批和备案,涉及2辆消防车共200万元问题,秋长街道根据“消防救援所”实体化运行要求购置了消防车辆,已积极与区消防部门等相关单位申请采购计划审批和备案手续,但相关部门回复暂时没有相应的公车编制名额。该问题正在整改。(2)区自然资源局未经审批处置2台公务用车,实物资产与公务车管理平台账实不符问题。区自然资源局已在区自然资源局财务账和广东省行政事业性国有资产管理系统做下账处理,做到账实相符。该问题已完成整改。 6.关于文物资产登记内容不全面、不准确问题。区文广旅体局制定了《关于登记国有文物并进行自查整改的函》(惠阳文广旅体函〔2024〕65号),指导有关国有文物管理单位开展文物资产登记工作。截至2024年11月,三和街道、叶挺纪念馆已完成2处国有不可移动文物登记,叶挺纪念馆、区博物馆已完成可移动文物登记2051件/套。由于部分不可移动文物存在产权证未办理等原因,无法在短期内完成整改。该问题正在整改。 (三)国有自然资源资产管理审计查出问题的整改情况 1.关于未有效开展工业用地项目落地监管工作问题。秋长街道已向2户监管企业发出《监管协议到期的告知函》,2024年度已严格按照监管协议书要求进行跟踪监管。该问题已完成整改。 2.关于征地行为不规范,未经批准对红线外的土地及地上物进行补偿,秋长街道和三和街道涉及红线外征地补偿面积26.97亩、157.48亩问题。(1)秋长街道已将红线外征地全部纳入土地整治项目。该问题已完成整改。(2)三和街道线外少量及不规则边角地的征地面积待后期土地实施连片整治及土地报批工作开展时统筹解决。该问题正在整改。 3.关于违建执法工作履职不到位问题。截至2024年11月,秋长街道2家企业已停工停产,并自行拆除临时建筑物。该问题已完成整改。 4.关于水库对外承包经营未按规定备案问题。2024年1月秋长街道将该租赁合同按规定向区农业农村水利局进行备案,区农业农村水利局同意该水库用于出租渔业养殖。该问题已完成整改。 五、下一步审计整改工作计划 虽然我区目前的审计整改工作取得了阶段性成效,但从审计整改的具体情况看,部分单位在整改工作推进力度、整改质量方面仍需进一步提高。下来,区委、区政府将组织各有关单位继续推进审计整改落地落实,切实做好审计“下半篇文章”。 (一)进一步提高政治站位,压紧压实整改主体责任。督促各镇街、各部门进一步增强落实审计整改的政治自觉和责任担当,认真履行审计整改主体责任,把审计整改作为一项重要的政治任务持续抓紧、抓实、抓好,对标对表、不折不扣完成好审计整改任务。 (二)进一步强化协作贯通,增强审计整改工作合力。不断完善审计委员会成员单位工作协调机制,加强会商联动。对跨镇街跨部门的问题或存在时间长、历史原因复杂、涉及利益群体多、整改难度大的问题,及时协调推进解决。重要审计整改事项纳入政府督查范围,开展专项督查,确保整改合规到位、扎实有效。 (三)进一步加强整改成果运用和追责问责,增强监督权威性和严肃性。组织部门、财政部门及国资监管部门要深化审计及整改成果运用,把督促审计整改作为日常监督的重要抓手,将审计结果作为干部考核、任免、奖惩的重要参考,对整改不力、敷衍整改、虚假整改的,严肃问责,增强监督权威性严肃性。 (四)进一步强化源头治理,提升审计整改成效。要深挖问题根源,突出重点,建章立制,统筹推进,努力实现“整改一个事项、避免一类问题,规范一个领域”目标,以审计整改的实际成效服务全区工作大局。区审计部门将积极指导被审计单位理清整改思路,督促其严格落实审计整改意见建议,并持续对问题进行“跟单式”管理,推动审计整改合规到位,确保整改工作取得实效。 各位副主任,各位委员,我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,坚决落实党中央、国务院以及省市关于审计工作决策部署,认真落实省委“1310”具体部署,自觉接受区人大及其常委会监督和指导,依法履行审计监督职责,扎实做好审计整改“下半篇文章”,以有力有效的审计监督推动各项改革任务落地落实。 以上报告,请审议。
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